Pour les absents à l’Assemblée Générale : aperçu des finances de l’Eglise en 2025, 1ere vision 2026
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,
Ce mot est à l’attention de ceux d’entre vous, membres ou non membres de l’association cultuelle, qui n’auraient pas assisté à l’Assemblée Générale de notre Eglise, afin de vous donner un aperçu des finances de l’Eglise en 2025.
- Résultat activités paroissiales :
L’exercice 2025 de l’Église protestante unie de Poissy, considéré pour la paroisse seule (hors activité « Église vue du Ciel »), se caractérise par un redressement net de la situation financière :
- Excédent de 9 291 €
- Amélioration de la trésorerie de 4 919 €, malgré la poursuite du remboursement de l’emprunt en cours.
Pour mémoire, l’exercice 2024 s’était soldé par un déficit de 8 706€ et une diminution de la trésorerie de 13 715€.
Recettes des activités paroissiales :
- Offrandes en forte progression à 92 048 €, soit au‑delà du budget (86 590 €) et en hausse de 8 % par rapport à 2024.
- Notamment grâce à l’augmentation de 20 % des offrandes anonymes
- Et de 6 % des offrandes nominatives, le don annuel moyen passant de 775 € à 814 €.
- Autres recettes (ventes, locations de salles, participations diverses, produits exceptionnels) en progression à 15 472 €, au‑dessus des 12 570 € prévus, avec deux phénomènes conjoncturels :
- Décalages de subventions et de rattrapages de loyers
- Résultat financier exceptionnel de 3 452 € lié à la liquidation du compte titres et 1 329 € d’intérêts du livret A.
Au total, les recettes 2025 augmentent d’environ 14,5 % par rapport à 2024 pour atteindre un peu plus de 112 000 €.
Dépenses des activités paroissiales.
Elles demeurent maîtrisées :
- Contribution régionale (« cible ») de 53 500 € intégralement versée, ainsi qu’un supplément de 1 350 € au titre de la solidarité régionale, financé par les intérêts du livret A
- Frais de fonctionnement inférieurs au budget (10 931 € contre 12 960 € prévus) grâce à des économies sur les fournitures administratives, l’informatique et certains postes de gestion courante.
- Dépenses liées aux bâtiments de 36 201 € pour une prévision de 36 700 €, :
- Réalisation de l’ensemble des gros travaux programmés : réparation de la pompe à chaleur du temple, travaux d’étanchéité au temple, couverture sur le presbytère et règlement complet des travaux de réfection du mur du presbytère réalisés en 2023.
- Coût des fluides en recul de 15 %, à un peu plus de 9 000 €, essentiellement grâce à la réparation de la pompe à chaleur
- Aucun imprévu significatif n’a affecté le poste « bâtiments » sur l’exercice.
- Résultat activité « Église vue du Ciel »
Sur ce poste, nous dégageons un excédent de 26 939 €.
- Recettes générées principalement par la dernière tranche de la subvention FLAM.
- Dépenses presque exclusivement constituées de la rémunération du chargé de mission David Razzano.
Cet excédent est affecté à une réserve dédiée, destinée à financer les exercices à venir et le développement du projet.
- Budget 2026
Sur la base de ces résultats, le budget 2026 des activités paroissiales est construit sur ces hypothèses :
- Maintien d’un niveau d’offrandes supérieur à 90 000 €, avec une prévision de 91 000 € (légèrement en deçà du réalisé 2025, par prudence sur les dons après actes).
- Budget de dépenses réaliste, construit à plus de 50% sur des postes déjà connus (cible, frais financiers, redevances contractuelles)
- Un investissement exceptionnel d’environ 20 000 € prévu pour améliorer le dispositif de sonorisation et de retransmission vidéo, financé à hauteur de 70 % par une subvention FLAM, le solde restant à la charge de la paroisse.
- Excédent de 5190 € visant à stabiliser la trésorerie malgré l’amortissement de l’emprunt, de préserver une capacité d’autofinancement et de contribuer à la constitution de réserves nécessaires au financement de futurs travaux importants sur le patrimoine immobilier.
- Première vision de l’exercice 2026
A fin mars, la situation est bonne :
- Offrandes à 15 619€ en hausse de 10% par rapport à 2025 (quoiqu’en retard de 7 131€ par rapport à l’avancement théorique du budget)
- Pas de mauvaises surprises côté dépenses
En conclusion, l’exercice 2025 marque une amélioration significative par rapport à 2024, tout en rappelant les défis qui demeurent :
- Consolider le niveau des offrandes malgré les évolutions démographiques
- Faire face à des charges immobilières élevées, communes à l’ensemble de l’Église protestante unie de France.
Nous remercions l’ensemble des donateurs pour leur soutien financier à l’Eglise, signe concret de témoignage et acte de foi libre et joyeux pour que la Parole puisse s’accomplir dans notre communauté.
Pour le Conseil Presbytéral, le trésorier
Matthieu Maïa